CPF/CNPJ:
00001174859342
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
119936/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO. PROCESSO Nº119936/2021. MEMO N 145/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001834 | 01/07/2021 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO. PROCESSO Nº119936/2021. MEMO N 145/2021.
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2021NE001834 | 01/07/2021 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR GOVERNADOR DO ESTADO, EM VIAGEM
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2021NL005210 | 01/07/2021 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036071 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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