CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
01/11/2021
Plano Interno:
001074
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
136197/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF AO VI - TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 136197/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001113 | 01/11/2021 | 51.569,25 | 34.379,50 | 17.189,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO VI - TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 136197/2021
|
2021NE001113 | 01/11/2021 | 51.569,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO VI - TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 136197/2021
|
2021NL007095 | 23/11/2021 | 0,00 | 17.189,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF AO VI - TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°14/2017- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, CONFORME 136197/2021
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2021NL007609 | 20/12/2021 | 0,00 | 17.189,75 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078175 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.189,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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