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NOTA DE EMPENHO 2021NE000657

Favorecido

DANIELA MORAIS CHAVES
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00006721349345

Emissão:

04/08/2021

Plano Interno:

001079

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

144337/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000657 04/08/2021 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do Estado, nos municípios de Cajapió e Barreirinhas, de 05 a 07 de agosto de 2021, nas inaugurações Sistema de Abastecimento de Água, Estrada Cajapió/São Bento, Assinatura de Coop. técnica da Plataforma Maratoninha Maker, Entrega da revitalização de Mandacaru, Entrega de cestas básicas do Programa Comida na Mesa, Entregas Kit esportivos e demais ações
2021NE000657 04/08/2021 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 144337/2021, concessão de 03 diária conforme RD nº. 104/2021-IMPRENSA irá acompanhar agenda institucional do Govenador do E
2021NL005071 04/08/2021 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044459 04/08/2021 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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