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NOTA DE EMPENHO 2021NE000519

Favorecido

RAFAEL ARRAIS FERREIRA
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00003571498313

Emissão:

02/07/2021

Plano Interno:

001079

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

121946/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento do Processo nº. 121946/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 080/2021 - IMPRENSA para visita técnica em obras do Governo do Estado, no município de Viana no período 05 a 06 de julho de 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000519 02/07/2021 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 121946/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 080/2021 - IMPRENSA para visita técnica em obras do Governo do Estado, no município de Viana no período 05 a 06 de julho de 2021.
2021NE000519 02/07/2021 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 121946/2021, concessão de 01 diárias conforme RD nº. 080/2021 - IMPRENSA para visita técnica em obras do Governo do Estado,
2021NL004508 05/07/2021 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036229 05/07/2021 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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