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NOTA DE EMPENHO 2021NE000270

Favorecido

JOSÉ DE RIBAMAR SOARES FONSECA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00035128275353

Emissão:

02/06/2021

Plano Interno:

000440

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

76066/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

- - CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.414/2021__- QUANTIDADE: 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA)__- PERIODO: 08 A 12/06/2021__- DESTINO: ALTO ALEGRE DO PINDARE, BELA VISTA, BOM JARDIM, GOVERNADOR NEWTON BELO, IGARAPE DO MEIO, LAGO VERDE, MONÇÃO, PIO XII, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SATUBINHA E TUFILANDIA/MA__- VALOR UNITARIO: 200,00 (DUZENTOS REAIS)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000270 02/06/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - - CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.414/2021__- QUANTIDADE: 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA)__- PERIODO: 08 A 12/06/2021__- DESTINO: ALTO ALEGRE DO PINDARE, BELA VISTA, BOM JARDIM, GOVERNADOR NEWTON BELO, IGARAPE DO MEIO, LAGO VERDE, MONÇÃO, PIO XII, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SATUBINHA E TUFILANDIA/MA__- VALOR UNITARIO: 200,00 (DUZENTOS REAIS)
2021NE000270 02/06/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIARIAS - PORTARIA NR.414/2021
2021NL000828 02/06/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB029069 07/06/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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