CPF/CNPJ:
00035128275353
Emissão:
02/06/2021
Plano Interno:
000440
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
76066/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
- - CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.414/2021__- QUANTIDADE: 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA)__- PERIODO: 08 A 12/06/2021__- DESTINO: ALTO ALEGRE DO PINDARE, BELA VISTA, BOM JARDIM, GOVERNADOR NEWTON BELO, IGARAPE DO MEIO, LAGO VERDE, MONÇÃO, PIO XII, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SATUBINHA E TUFILANDIA/MA__- VALOR UNITARIO: 200,00 (DUZENTOS REAIS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000270 | 02/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - - CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA NR.414/2021__- QUANTIDADE: 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA)__- PERIODO: 08 A 12/06/2021__- DESTINO: ALTO ALEGRE DO PINDARE, BELA VISTA, BOM JARDIM, GOVERNADOR NEWTON BELO, IGARAPE DO MEIO, LAGO VERDE, MONÇÃO, PIO XII, SANTA LUZIA, SANTA LUZIA DO PARUA, SATUBINHA E TUFILANDIA/MA__- VALOR UNITARIO: 200,00 (DUZENTOS REAIS)
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2021NE000270 | 02/06/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - DIARIAS - PORTARIA NR.414/2021
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2021NL000828 | 02/06/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029069 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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