CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
06/10/2021
Plano Interno:
015527
Função:
JUDICIARIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
164433/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Prestação Jurisdicional
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Acesso à Justiça - TJ
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNAS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 164433/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000404 | 06/10/2021 | 14.500,28 | 14.500,28 | 14.500,28 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNAS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 164433/2021.
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2021NE000404 | 06/10/2021 | 14.500,28 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 29 (VINTE E NOVE) INTERNAS POR TRABALHOS REALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA UPR FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
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2021NL005778 | 06/10/2021 | 0,00 | 14.500,28 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070752 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.500,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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