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NOTA DE EMPENHO 2021NE000190

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 1.483,04
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

15/07/2021

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

078876/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 78876/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000190 15/07/2021 1.483,04 1.483,04 1.483,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 78876/2021.
2021NE000190 15/07/2021 1.483,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003301 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003302 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003299 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003277 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003278 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003279 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003295 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003296 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003297 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003281 15/07/2021 0,00 206,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003280 15/07/2021 0,00 186,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003298 15/07/2021 0,00 186,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003282 15/07/2021 0,00 58,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECULIO PARA 08 (OITO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FRENTE DA PARCERIA COM A SPUMAFLEX, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO N° 788
2021NL003300 15/07/2021 0,00 58,93 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3282
2021NL003288 15/07/2021 0,00 -58,93 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3280
2021NL003286 15/07/2021 0,00 -186,61 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3281
2021NL003287 15/07/2021 0,00 -206,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL - 3277
2021NL003283 15/07/2021 0,00 -206,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3278
2021NL003284 15/07/2021 0,00 -206,25 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NL 3279
2021NL003285 15/07/2021 0,00 -206,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB045019 05/08/2021 0,00 0,00 451,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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