CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
16/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3968/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PINHEIRO, SANTA HELENA, E PRESIDENTE SARNEY / MA __PERÍODO: 17 A 21/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1397/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE002504 | 16/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO, SANTA HELENA, E PRESIDENTE SARNEY / MA __PERÍODO: 17 A 21/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1397/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2021NE002504 | 16/12/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA PINHEIRO, SANTA HELENA, PRESIDENTE SARNEY/MA, NOS DIAS 17 A 21/12/2021. PROCESSO 3968/2021.
|
2021NL007936 | 16/12/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001035 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,