CPF/CNPJ:
00002177751365
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39301/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de pinheiro/turiacu no dia 19/03/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000589 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de pinheiro/turiacu no dia 19/03/2020
|
2020NE000589 | 11/03/2020 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DA CONTA PARA UNICA DA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO PRO:42332/2020 JOSE BENEDITO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003440, 560101-00001 2020NL007397
|
2020NE003440 | 24/06/2020 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de pinheiro/turiacu no dia 19/03/2020
|
2020NL001070 | 12/03/2020 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DA CONTA PARA UNICA DA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO PRO:42332/2020 JOSE BENEDITO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003440, 560101-00001 2020NL007397
|
2020NE003440 | 24/06/2020 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006449 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: TRANSFERÊNCIA DA CONTA PARA UNICA DA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO PRO:42332/2020 JOSE BENEDITO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2020NE003440, 560101-00001 2020NL007397
|
2020NE003440 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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