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NOTA DE EMPENHO 2020NE000433

Favorecido

José Claudio Braga Lima
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00070787794368

Emissão:

02/10/2020

Plano Interno:

016945

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Auxílios Financeiros a Pessoa Física

Processo:

122746/2020-46

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhens

Ação:

Incentivo à Arte e à Cultura - FUNDECMA

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a Pagamento de Auxilio Emergencial/Renda Básica, conforme Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017-em 03 Parcelas de R$ 600,00.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000433 02/10/2020 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Pagamento de Auxilio Emergencial/Renda Básica, conforme Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017-em 03 Parcelas de R$ 600,00.
2020NE000433 02/10/2020 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Pagamento de Auxilio Emergencial/Renda Básica, conforme Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017-em 03 Parcelas de R$ 600,00.
2020NL001002 02/10/2020 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Pagamento de Auxilio Emergencial/Renda Básica, conforme Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017-em 03 Parcelas de R$ 600,00.
2020NL001273 02/10/2020 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Pagamento de Auxilio Emergencial/Renda Básica, conforme Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017-em 03 Parcelas de R$ 600,00. processo 46 - parce
2020NL001279 09/10/2020 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Pagamento de Auxilio Emergencial/Renda Básica, conforme Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017-em 03 Parcelas de R$ 600,00. processo 46 - parce
2020NL001283 09/10/2020 0,00 600,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2020NL001278 09/10/2020 0,00 -600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047859 13/10/2020 0,00 0,00 600,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054736 09/11/2020 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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