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NOTA DE EMPENHO 2020NE001184

Favorecido

R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI
R$ 3.624,73
 

CPF/CNPJ:

06955770000174

Emissão:

11/12/2020

Plano Interno:

006120

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Passagens e Despesas com Locomoção

Processo:

169383/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de passagens aéreas - Contrato 41/2017 - fatura 98430/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001184 11/12/2020 3.624,73 3.624,73 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores de passagens aéreas - Contrato 41/2017 - fatura 98430/19
2020NE001184 11/12/2020 3.624,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a pagamento de concessão de passagens aérea para o Secretário de Cultura do Maranhão Anderson Flávio Lindoso Santana no período 20 a 21/06/
2020NL003740 14/12/2020 0,00 3.624,73 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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