CPF/CNPJ:
06955770000174
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
006121
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas com Locomoção
Processo:
32701/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Prestação de Serviços de Agencia de Viagens, consistido em: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional ; reserva em hoteis e reserva de aluguel de veículos no Brasil e exterior e demais serviços correlatos, para atender a SECMA - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 1.250.000,00 - vigência 14/09/19 a 14/09/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000457 | 06/03/2020 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de Serviços de Agencia de Viagens, consistido em: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional ; reserva em hoteis e reserva de aluguel de veículos no Brasil e exterior e demais serviços correlatos, para atender a SECMA - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 1.250.000,00 - vigência 14/09/19 a 14/09/20
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2020NE000457 | 06/03/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente locações no período de 15/01/20 a 15/02/20 - fatura 105574 - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - Processo 4985/2020
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2020NL000438 | 10/03/2020 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente locações no período de 22/02/20 a 01/03/20 - fatura 105575 - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - Processo 3473/2020
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2020NL000441 | 10/03/2020 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005356 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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