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NOTA DE EMPENHO 2020NE000457

Favorecido

R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI
R$ 60.000,00
 

CPF/CNPJ:

06955770000174

Emissão:

06/03/2020

Plano Interno:

006121

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas com Locomoção

Processo:

32701/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Prestação de Serviços de Agencia de Viagens, consistido em: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional ; reserva em hoteis e reserva de aluguel de veículos no Brasil e exterior e demais serviços correlatos, para atender a SECMA - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 1.250.000,00 - vigência 14/09/19 a 14/09/20

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000457 06/03/2020 60.000,00 60.000,00 60.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de Serviços de Agencia de Viagens, consistido em: reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aereas no ambito nacional e internacional ; reserva em hoteis e reserva de aluguel de veículos no Brasil e exterior e demais serviços correlatos, para atender a SECMA - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 1.250.000,00 - vigência 14/09/19 a 14/09/20
2020NE000457 06/03/2020 60.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente locações no período de 15/01/20 a 15/02/20 - fatura 105574 - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - Processo 4985/2020
2020NL000438 10/03/2020 0,00 41.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente locações no período de 22/02/20 a 01/03/20 - fatura 105575 - Contrato 41/2017 - terceiro termo aditivo - Processo 3473/2020
2020NL000441 10/03/2020 0,00 18.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005356 12/03/2020 0,00 0,00 60.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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