CPF/CNPJ:
02668222000102
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
017471
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic
Processo:
265613/2016
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Implantação e Modernização de Espaços Culturais
Fonte:
Superavit Convênio nº 837492/2016 - SECMA/CX.
Contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projetos arquitetonicos, complementares e planilhas orçamentarias do cinema no município de Pinheiro-MA - Contrato 311/2018 - Contrato de Repasse 837492/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE001171 | 30/11/2020 | 160.606,26 | 21.207,64 | 21.207,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projetos arquitetonicos, complementares e planilhas orçamentarias do cinema no município de Pinheiro-MA - Contrato 311/2018 - Contrato de Repasse 837492/2016
|
2020NE001171 | 30/11/2020 | 160.606,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da 2ª medição do Contrato 311/2018 - serviços de elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e planilhas orçamentarias dos cinemas
|
2020NL003933 | 31/12/2020 | 0,00 | 13.664,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da 1ª medição do Contrato 311/2018 - serviços de elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e planilhas orçamentarias dos cinemas
|
2020NL003927 | 31/12/2020 | 0,00 | 7.543,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073825 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.207,64 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073869 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.207,64 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003942 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.543,52 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003945 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -13.664,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,