CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
10/09/2020
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
60828/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000171 | 10/09/2020 | 7.190,09 | 7.190,09 | 7.190,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NE000171 | 10/09/2020 | 7.190,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002500 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002508 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002502 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002503 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002504 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002505 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002506 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002507 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002489 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002490 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002481 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002482 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002483 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002510 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002509 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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|
2020NL002486 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
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2020NL002488 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002487 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002496 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002491 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002492 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002493 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002494 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002495 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002497 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002498 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002499 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002517 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
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2020NL002518 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002519 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002513 | 10/09/2020 | 0,00 | 195,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002501 | 10/09/2020 | 0,00 | 187,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002514 | 10/09/2020 | 0,00 | 163,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002515 | 10/09/2020 | 0,00 | 163,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002516 | 10/09/2020 | 0,00 | 163,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002512 | 10/09/2020 | 0,00 | 160,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002484 | 10/09/2020 | 0,00 | 138,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002511 | 10/09/2020 | 0,00 | 81,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN
|
2020NL002485 | 10/09/2020 | 0,00 | 57,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040123 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.180,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040119 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 587,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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