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NOTA DE EMPENHO 2020NE000135

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 131.584,87
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

31/07/2020

Plano Interno:

016219

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Salários de Internos em Penitenciárias

Processo:

91111/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) INTERNOS POR TRABALHOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL(CONSTRUÇÃO SAF), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. CONVÊNIO 689 E PROC. 91111/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000135 31/07/2020 131.584,87 131.584,87 131.584,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) INTERNOS POR TRABALHOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL(CONSTRUÇÃO SAF), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. CONVÊNIO 689 E PROC. 91111/2020.
2020NE000135 31/07/2020 131.584,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) INTERNOS POR TRABALHOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIA
2020NL001819 31/07/2020 0,00 131.584,87 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB033049 12/08/2020 0,00 0,00 131.584,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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