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NOTA DE EMPENHO 2020NE000076

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 4.611,69
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

25/06/2020

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

34910/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Recursos de Convênios com Órgões não Federais

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000076 25/06/2020 4.611,69 4.611,69 4.611,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NE000076 25/06/2020 4.611,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000750 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000762 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000758 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000759 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000760 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000761 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000763 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000764 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000767 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000770 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000772 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000773 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000754 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000755 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000757 25/06/2020 0,00 194,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000771 25/06/2020 0,00 191,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000753 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000751 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000769 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000756 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000765 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000766 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000752 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020.
2020NL000768 25/06/2020 0,00 187,31 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB022834 26/06/2020 0,00 0,00 573,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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