Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000997

Favorecido

GUTERRES CONSTRUCOES COM LTDA
R$ 72.137,61
 

CPF/CNPJ:

01344210000160

Emissão:

01/12/2020

Plano Interno:

002092

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Instalações

Processo:

165691/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ampliação e Modernização da Infraestrutura

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi na Região Tocantina

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE REAJUSTES DOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCA DO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017__CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309. - 24º MEDIÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000997 01/12/2020 72.137,61 72.137,61 72.137,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE REAJUSTES DOS SERVICOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCA DO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017__CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309. - 24º MEDIÇÃO
2020NE000997 01/12/2020 72.137,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20190000000020 emissão 17/09/2019 ref a medição de reajuste da 24° medição do CCA.
2020NL006635 04/12/2020 0,00 72.137,61 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP003429 16/12/2020 0,00 0,00 1.442,75
PAGAMENTO
2020PP003421 16/12/2020 0,00 0,00 1.190,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB066811 17/12/2020 0,00 0,00 69.504,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,