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NOTA DE EMPENHO 2020NE001119

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 10.885,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

38767/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, conforme processo nº 38767/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001119 30/09/2020 10.885,50 10.885,50 10.885,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, conforme processo nº 38767/2020
2020NE001119 30/09/2020 10.885,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, co
2020NL007102 30/09/2020 0,00 10.885,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047423 30/09/2020 0,00 0,00 10.885,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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