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NOTA DE EMPENHO 2020NE000375

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 354.500,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

17/03/2020

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Monitores Diretamente Contratados

Processo:

34129/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000375 17/03/2020 354.500,00 304.000,00 304.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2020.
2020NE000375 17/03/2020 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES/UEMA, - 2020.
2020NE001383 23/11/2020 154.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa Preceptor/uema , referente ao mes Fevereiro/2020, conforme o processo nº 43620/2020.
2020NL001120 06/04/2020 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa PRECEPTOR/UEMA, referente ao mes ABRIL/2020,Conforme o processo n°5870/2020-SIG.
2020NL002785 15/06/2020 0,00 82.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas com bolsas de Preceptores, referente ao mês de SETEMBRO/2020, período de 15/08 a 14/09/2020, conforme processo nº 163652/2020.
2020NL008318 01/10/2020 0,00 42.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa de Preceptor/UEMA , referente ao mes AGOSTO/2020, conforme o processo n° 23129.013470/2020-44.
2020NL007747 27/10/2020 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa de PRECEPTOR/UEMA, referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o processo n° 165313/2020.
2020NL009410 02/12/2020 0,00 51.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Preceptores referente ao período de 15 de outubro a 15 de novembro de 2020, referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme processo nº 173
2020NL010725 18/12/2020 0,00 68.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB010569 08/04/2020 0,00 0,00 40.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB020855 16/06/2020 0,00 0,00 82.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB052001 28/10/2020 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB055807 13/11/2020 0,00 0,00 42.500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB064150 10/12/2020 0,00 0,00 51.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB068736 22/12/2020 0,00 0,00 68.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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