CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Monitores Diretamente Contratados
Processo:
34129/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000375 | 17/03/2020 | 354.500,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2020.
|
2020NE000375 | 17/03/2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES/UEMA, - 2020.
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2020NE001383 | 23/11/2020 | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa Preceptor/uema , referente ao mes Fevereiro/2020, conforme o processo nº 43620/2020.
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2020NL001120 | 06/04/2020 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa PRECEPTOR/UEMA, referente ao mes ABRIL/2020,Conforme o processo n°5870/2020-SIG.
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2020NL002785 | 15/06/2020 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas com bolsas de Preceptores, referente ao mês de SETEMBRO/2020, período de 15/08 a 14/09/2020, conforme processo nº 163652/2020.
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2020NL008318 | 01/10/2020 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa de Preceptor/UEMA , referente ao mes AGOSTO/2020, conforme o processo n° 23129.013470/2020-44.
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2020NL007747 | 27/10/2020 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa de PRECEPTOR/UEMA, referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o processo n° 165313/2020.
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2020NL009410 | 02/12/2020 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Preceptores referente ao período de 15 de outubro a 15 de novembro de 2020, referente ao mês de NOVEMBRO/2020, conforme processo nº 173
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2020NL010725 | 18/12/2020 | 0,00 | 68.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010569 | 08/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020855 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052001 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055807 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064150 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068736 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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