Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE001714

Favorecido

PREF MUN DE SAO BENTO
R$ 74,96
 

CPF/CNPJ:

06214258000177

Emissão:

18/12/2020

Plano Interno:

015061

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

164219/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 354/2020 DA COMSERV COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS EIRELI.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001714 18/12/2020 74,96 74,96 74,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 354/2020 DA COMSERV COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS EIRELI.
2020NE001714 18/12/2020 74,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFENTE A JUROS E MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL N. 354 DA EMPRESA COMSERV COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇO EIRELI, C
2020NL010726 18/12/2020 0,00 74,96 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB068295 22/12/2020 0,00 0,00 74,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,