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NOTA DE EMPENHO 2020NE001092

Favorecido

ILKA MARCIA RIBEIRO DE SOUZA SERRA
R$ 1.416,00
 

CPF/CNPJ:

00071192999304

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

43514/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Regularização de diárias via OBTV, para a reunião ordinária da câmara de EDA convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 10/03/2020, conforme processo nº 43514/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001092 30/09/2020 1.416,00 1.416,00 1.416,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para a reunião ordinária da câmara de EDA convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 10/03/2020, conforme processo nº 43514/2019
2020NE001092 30/09/2020 1.416,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para a reunião ordinária da câmara de EDA convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 10/03/2020, conforme process
2020NL006967 30/09/2020 0,00 1.416,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB046990 30/09/2020 0,00 0,00 1.416,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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