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NOTA DE EMPENHO 2020NE001051

Favorecido

SERGIO NOLETO TURIBUS.
R$ 708,00
 

CPF/CNPJ:

00046709967387

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

016007

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

1720/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE

Descrição

Regularização de diárias via OBTV, para ministração da disciplina Verão MA 21, periodo de 22 a 25 de janeiro/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 17/01/2020, conforme processo nº 1720/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001051 30/09/2020 708,00 708,00 708,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração da disciplina Verão MA 21, periodo de 22 a 25 de janeiro/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo siconv em 17/01/2020, conforme processo nº 1720/2020
2020NE001051 30/09/2020 708,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração da disciplina Verão MA 21, periodo de 22 a 25 de janeiro/2020, convênio nº 869543/2018, pago pelo
2020NL006827 30/09/2020 0,00 708,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB045988 30/09/2020 0,00 0,00 708,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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