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NOTA DE EMPENHO 2020NE000104

Favorecido

FABIOLA DE JESUS SOARES_SANTANA
R$ 1.680,00
 

CPF/CNPJ:

00040637131304

Emissão:

19/02/2020

Plano Interno:

003853

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

27583/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA BELEM/PA, PERIODO 04 A 07/03/2020, FINS REUNIAO DE TRABALHO DA CAMARA DE GRADUACAO DA ABRUEM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000104 19/02/2020 1.680,00 1.680,00 1.680,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELEM/PA, PERIODO 04 A 07/03/2020, FINS REUNIAO DE TRABALHO DA CAMARA DE GRADUACAO DA ABRUEM.
2020NE000104 19/02/2020 1.680,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BELEM/PA, PERIODO 04 A 07/03/2020, FINS REUNIAO DE TRABALHO DA CAMARA DE GRADUACAO DA ABRUEM.
2020NL000196 19/02/2020 0,00 1.680,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002245 02/03/2020 0,00 0,00 1.680,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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