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NOTA DE EMPENHO 2020NE001779

Favorecido

JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA.
R$ 885,00
 

CPF/CNPJ:

00025443747304

Emissão:

11/12/2020

Plano Interno:

016005

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

171566/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -

Descrição

Regularização de diárias via OBTV para realização de trabalho de campo e coletas de dados, período 14 a 18/12/2020, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 11/12/2020, conforme processo nº 171566/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001779 11/12/2020 885,00 885,00 885,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV para realização de trabalho de campo e coletas de dados, período 14 a 18/12/2020, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 11/12/2020, conforme processo nº 171566/2020
2020NE001779 11/12/2020 885,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV para realização de trabalho de campo e coletas de dados, período 14 a 18/12/2020, convênio nº 817196/2015, pago pelo
2020NL011255 11/12/2020 0,00 885,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB070563 11/12/2020 0,00 0,00 885,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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