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NOTA DE EMPENHO 2020NE001125

Favorecido

RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO
R$ 796,50
 

CPF/CNPJ:

00004828629394

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

283965/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Regularização de diárias via OBTV, para defesa de TCC nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 06/01/2020, conforme processo nº 283965/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001125 30/09/2020 796,50 796,50 796,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para defesa de TCC nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 06/01/2020, conforme processo nº 283965/2019
2020NE001125 30/09/2020 796,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para defesa de TCC nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 06/01/2020, conforme
2020NL007112 30/09/2020 0,00 796,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB047714 09/10/2020 0,00 0,00 796,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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