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NOTA DE EMPENHO 2020NE000173

Favorecido

JOABE PEREIRA DA SILVA.
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00002183058340

Emissão:

27/02/2020

Plano Interno:

003853

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

29459/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/ZE DOCA/BACABAL/MA, PERIODO 18 A 21/02/2020, FINS VISITA AS OBRAS DOS CENTROS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000173 27/02/2020 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/ZE DOCA/BACABAL/MA, PERIODO 18 A 21/02/2020, FINS VISITA AS OBRAS DOS CENTROS.
2020NE000173 27/02/2020 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/ZE DOCA/BACABAL/MA, PERIODO 18 A 21/02/2020, FINS VISITA AS OBRAS DOS CENTROS.
2020NL000284 28/02/2020 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB002822 02/03/2020 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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