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NOTA DE EMPENHO 2020NE001077

Favorecido

SARA RAQUEL CARDOSO TEIXEIRA DE SOUSA
R$ 619,50
 

CPF/CNPJ:

00001077439300

Emissão:

30/09/2020

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

26316/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula na cidade de São Luís-Ma, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conforme processo nº 26316/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001077 30/09/2020 619,50 619,50 619,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula na cidade de São Luís-Ma, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conforme processo nº 26316/2020
2020NE001077 30/09/2020 619,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula na cidade de São Luís-Ma, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conform
2020NL006916 30/09/2020 0,00 619,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB046738 30/09/2020 0,00 0,00 619,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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