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NOTA DE EMPENHO 2020NE000280

Favorecido

OLGA MARIA SILVA GUTERRES
R$ 1.440,00
 

CPF/CNPJ:

00043729215000

Emissão:

25/08/2020

Plano Interno:

002152

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

109159/2020 - C

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

PROC.Nº 109159/2020 - CC - 08 (OITO) DIARIAS P/ REALIZAR ATIVIDADE TÉCNICA DE FORMAÇÃO NAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE FERRER E COROATÁ. PERÍODO: 24 a 28/08 e 31/08 a 04/09/2020. (R$ 180,00 X 8 = 1.440,00).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000280 25/08/2020 1.440,00 1.440,00 1.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROC.Nº 109159/2020 - CC - 08 (OITO) DIARIAS P/ REALIZAR ATIVIDADE TÉCNICA DE FORMAÇÃO NAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE FERRER E COROATÁ. PERÍODO: 24 a 28/08 e 31/08 a 04/09/2020. (R$ 180,00 X 8 = 1.440,00).
2020NE000280 25/08/2020 1.440,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº 109159/2020 - CC - 08 (OITO) DIARIAS P/ REALIZAR ATIVIDADE TÉCNICA DE FORMAÇÃO NAS UNIDADES PLENAS DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE FERR
2020NL005686 25/08/2020 0,00 1.440,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038182 03/09/2020 0,00 0,00 1.440,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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