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NOTA DE EMPENHO 2020NE000341

Favorecido

MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA
R$ 27.558,75
 

CPF/CNPJ:

00026495104200

Emissão:

23/09/2020

Plano Interno:

002141

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de imóveis

Processo:

0087183//2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA COBERTURA DE DESPESAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000341 23/09/2020 27.558,75 18.372,50 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 09/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA 7 Nº 208 B e C, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA COBERTURA DE DESPESAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020
2020NE000341 23/09/2020 27.558,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B e C SÃO FRANCISCO CONTRATO N-09/2015 MES DE OUTUBRO - PROC.0159536
2020NL014667 30/12/2020 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA 7 N-208 B e C SÃO FRANCISCO CONTRATO N-09/2015 MES DE NOVEMBRO - PROC.017638
2020NL014668 30/12/2020 0,00 9.186,25 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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