CPF/CNPJ:
28258074000141
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
252726/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADO A URE DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO__LOTE 06 PARA 03 MESES__VALOR MENSAL: R$ 10.659,36
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE003250 | 26/03/2020 | 95.774,35 | 95.774,35 | 95.774,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 121/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADO A URE DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO__LOTE 06 PARA 03 MESES__VALOR MENSAL: R$ 10.659,36
|
2020NE003250 | 26/03/2020 | 31.979,08 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3250/2020, DO CONTRATO N° 121/2017, LOTE N° 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 252726/2020.
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2020NE006292 | 30/06/2020 | 10.659,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3250/2020 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 121/2017 - SERVIÇO DE LIMPEZA LOTE 06, PARA O MÊS DE JULHO/2020 - PROCESSO 252726/2019
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2020NE006943 | 04/08/2020 | 10.659,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3250/2020 SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC, MES AGOSTO 2020
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2020NE007719 | 09/09/2020 | 10.659,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE Nº 3250, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS , NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC NAS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO/MA. LOTE 06 CONTRATO 121/2017. PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020.
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2020NE008382 | 21/10/2020 | 10.659,36 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3250/2020 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIOS DA SEDUC, CONTRATO Nº 121/17,LOTE 06.MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
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2020NE009324 | 18/11/2020 | 21.318,72 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3250/2020 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PREDIOS DA SEDUC, CONTRATO Nº 12117,LOTE 06.MÊS DE OUTUBRO/2020
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2020NE009298 | 18/11/2020 | 21.318,70 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 9298/2020
|
2020NE009309 | 18/11/2020 | -21.318,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3250/2020 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM PREDIOS DA SEDUC, CONTRATO Nº 121/17,LOTE 06.MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE009310 | 19/11/2020 | 21.318,72 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 9310/2020
|
2020NE009322 | 19/11/2020 | -21.318,72 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
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2020NE011654 | 30/12/2020 | -160,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA PAGAMENTO DO PROC. 69345/2020, REFERENTE AO MES MARÇO, CT 121/2017
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2020NL012699 | 18/05/2020 | 0,00 | 10.499,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS E JARDINAGEM DOS PRÉDIOS ESCOLARES CONTRATO N
|
2020NL015865 | 08/06/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO JARDINAGEM DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC. LOTE 06 CONTRATO Nº 121/2017 MÊS MAIO/2020 PROCESSO
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2020NL017902 | 02/07/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 121/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 101808
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2020NL026933 | 11/08/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 121/2017 JULHO/2020 PROCESSO 123222/2020
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2020NL036242 | 17/09/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGA,MENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM DOS PRÉDIOS DA SEDUC/MA.CONTRATO Nº 121/2020.MÊS AGOSTO/2020 PROCES
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2020NL043015 | 16/10/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,JARDINAGEM DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDUC/MA.CONTRATO Nº 121/2017 MÊS SETEMBRO/2020 PROCESSO Nº
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2020NL046167 | 13/11/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 121/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174278/2020.
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2020NL053525 | 10/12/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 121/2017 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 184881/2020
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2020NL058298 | 23/12/2020 | 0,00 | 10.659,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012750 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,99 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.394,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017946 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017683 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023862 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.499,47 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024105 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.499,47 |
PAGAMENTO
|
2020PP014569 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.172,52 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027921 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,89 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014571 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 106,59 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014570 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 53,30 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP014572 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 53,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033527 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.113,76 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019686 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 132,18 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019685 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 66,09 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019684 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 66,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036261 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042214 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.235,11 |
PAGAMENTO
|
2020PP023947 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.172,52 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023951 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 132,18 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023953 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 66,09 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023948 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 66,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043339 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,89 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049683 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.062,59 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026341 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 124,71 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026339 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,36 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026342 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056647 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.409,93 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030156 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 127,38 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030157 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,69 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030155 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 63,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065247 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.404,60 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033958 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 124,71 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033956 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,36 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033964 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072269 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.409,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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