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NOTA DE EMPENHO 2020NE000517

Favorecido

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELLI
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

09445502000109

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000373

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

225525/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA/MA.DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS.__VALOR R$ 11.785,86 VALOR PARA 02 MESES: JAN E FEV DE 2020__VALOR R$ 5.892,43 MENSAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000517 12/02/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 109/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDENCIAS DOS PRÉDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SEDUC, NOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS AS URES DE: BACABAL, SANTA INES E ZE DOCA/MA.DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS.__VALOR R$ 11.785,86 VALOR PARA 02 MESES: JAN E FEV DE 2020__VALOR R$ 5.892,43 MENSAL
2020NE000517 12/02/2020 11.785,86 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA EMPENHO N° 517/2020
2020NE000521 12/02/2020 -11.785,86 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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