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NOTA DE EMPENHO 2020NE003318

Favorecido

GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
R$ 2.974.391,82
 

CPF/CNPJ:

09439320000117

Emissão:

26/03/2020

Plano Interno:

000355

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Processo:

95490/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 743.597,96

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003318 26/03/2020 2.974.391,82 2.974.391,82 2.974.391,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 743.597,96
2020NE003318 26/03/2020 2.230.794,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3318/2020, DO CONTRATO N°023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
2020NE006296 30/06/2020 743.597,96 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
2020NE011467 30/12/2020 -1,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PROCESSO 69375/2020
2020NL012003 18/05/2020 0,00 743.597,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PROCESSO N° 73277/2020.
2020NL015944 10/06/2020 0,00 743.597,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 87779/2020.
2020NL020890 10/07/2020 0,00 743.597,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 23/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PROCESSO N° 101895
2020NL030650 20/08/2020 0,00 743.597,94 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 23/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PROCESSO N° 101895
2020NL042778 16/10/2020 0,00 743.597,94 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2020NL042777 16/10/2020 0,00 -743.597,94 0,00
PAGAMENTO
2020PP007472 24/05/2020 0,00 0,00 101.495,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL012753 24/05/2020 0,00 0,00 9.226,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB017366 26/05/2020 0,00 0,00 632.875,93
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB023866 03/07/2020 0,00 0,00 743.597,96
PAGAMENTO
2020PP014103 11/08/2020 0,00 0,00 101.495,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL027030 11/08/2020 0,00 0,00 9.226,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB032994 13/08/2020 0,00 0,00 632.875,93
PAGAMENTO
2020PP023693 16/10/2020 0,00 0,00 101.495,20
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023695 16/10/2020 0,00 0,00 43.696,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL042813 16/10/2020 0,00 0,00 9.226,83
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023696 16/10/2020 0,00 0,00 1.896,04
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP023697 16/10/2020 0,00 0,00 541,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049319 19/10/2020 0,00 0,00 586.741,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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