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NOTA DE EMPENHO 2020NE001554

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 427.155,82
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

16/03/2020

Plano Interno:

000357

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Processo:

9068/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

REF. AO CONTRATO N° 01/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 01 PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: 427.155,82

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001554 16/03/2020 427.155,82 427.155,82 427.155,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONTRATO N° 01/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 01 PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: 427.155,82
2020NE001554 16/03/2020 427.156,82 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011728 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento copeiragem escolar para alunos das escolas de tempo parcial e integral da rede estadual de ensino da seduc-mes fevereiro/2020-processo 54656
2020NL003461 20/03/2020 0,00 427.155,82 0,00
PAGAMENTO
2020PP002128 20/03/2020 0,00 0,00 46.987,14
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002127 20/03/2020 0,00 0,00 6.407,33
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP002143 20/03/2020 0,00 0,00 6.102,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB008043 23/03/2020 0,00 0,00 367.659,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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