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NOTA DE EMPENHO 2020NE000576

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 209.736,70
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000290

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

47410/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUOTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 209.737,70 PARA 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000576 12/02/2020 209.736,70 209.736,70 209.736,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUOTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 209.737,70 PARA 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL
2020NE000576 12/02/2020 209.737,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
2020NE011823 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 36387/2020, CT. 07/2018, MES JANEIRO/2020
2020NL001064 19/02/2020 0,00 104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 36387/2020, CT. 07/2018, MES JANEIRO/2020
2020NL001062 19/02/2020 0,00 104.868,35 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA RETENÇÃO INDEVIDA
2020NL001063 19/02/2020 0,00 -104.868,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 07/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47538/2020.
2020NL002133 09/03/2020 0,00 104.868,35 0,00
PAGAMENTO
2020PP000434 19/02/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000435 19/02/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000436 19/02/2020 0,00 0,00 1.048,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001763 20/02/2020 0,00 0,00 87.040,73
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP001098 09/03/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001097 09/03/2020 0,00 0,00 1.048,68
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL002140 09/03/2020 0,00 0,00 -11.535,52
PAGAMENTO
2020PP001134 10/03/2020 0,00 0,00 11.535,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001115 10/03/2020 0,00 0,00 5.243,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004951 11/03/2020 0,00 0,00 87.040,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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