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NOTA DE EMPENHO 2020NE000504

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 267.559,14
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

12/02/2020

Plano Interno:

000357

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção

Processo:

185504/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 267.560,14 PARA 02 MESES__VALOR R$ 133.779,57 MENSAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000504 12/02/2020 267.559,14 267.559,14 267.559,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 267.560,14 PARA 02 MESES__VALOR R$ 133.779,57 MENSAL
2020NE000504 12/02/2020 267.560,14 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011718 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 079/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36949/2
2020NL001101 19/02/2020 0,00 79.798,34 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 079/2017, LOTE 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36948/2
2020NL001175 19/02/2020 0,00 53.981,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente 1º termo aditivo ao contrato 79/2017,obj copeiragem escolar para os alunos das escolas de tempo parcial da rede estadual de ensino da seduc-
2020NL002146 10/03/2020 0,00 133.779,57 0,00
PAGAMENTO
2020PP000522 19/02/2020 0,00 0,00 8.777,82
PAGAMENTO
2020PP000531 19/02/2020 0,00 0,00 5.937,94
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000521 19/02/2020 0,00 0,00 3.989,92
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000530 19/02/2020 0,00 0,00 2.699,06
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000519 19/02/2020 0,00 0,00 1.196,98
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000529 19/02/2020 0,00 0,00 809,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001908 21/02/2020 0,00 0,00 65.833,62
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001910 21/02/2020 0,00 0,00 44.534,51
PAGAMENTO
2020PP001114 10/03/2020 0,00 0,00 14.715,75
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001113 10/03/2020 0,00 0,00 3.989,92
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP001116 10/03/2020 0,00 0,00 2.006,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004919 11/03/2020 0,00 0,00 113.067,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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