CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000298
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS TERRESTRES
Processo:
169505/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE, RODOVIÁRIA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.__VALOR R$ 5.988,00 PARA 01 MÊS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000041 | 27/01/2020 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.988,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE, RODOVIÁRIA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.__VALOR R$ 5.988,00 PARA 01 MÊS.
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2020NE000041 | 27/01/2020 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIÁRIA E MARÍTIMA, CONTRATO Nº 01/
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2020NL002924 | 17/03/2020 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES RODOVIÁRIA E MARÍTIMA, CONTRATO Nº 01/
|
2020NL002933 | 17/03/2020 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR NL INCORRETA
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2020NL002931 | 17/03/2020 | 0,00 | -5.988,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015423 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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