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NOTA DE EMPENHO 2020NE003355

Favorecido

MODULO ENGENHARIA LTDA
R$ 507.974,59
 

CPF/CNPJ:

03718208000139

Emissão:

24/04/2020

Plano Interno:

000317

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Processo:

13533/2020

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2018, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A URE DE BALSAS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003355 24/04/2020 507.974,59 507.974,59 507.974,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2018, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADES ESCOLARES LIGADAS A REDE ESTADUAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A URE DE BALSAS/MA
2020NE003355 24/04/2020 507.975,59 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
2020NE011741 30/12/2020 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 65358/20, REFERENTE A 1ª MEDIC
2020NL011146 28/04/2020 0,00 507.974,59 0,00
PAGAMENTO
2020PP006092 29/04/2020 0,00 0,00 27.938,60
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP006100 29/04/2020 0,00 0,00 6.095,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB013612 30/04/2020 0,00 0,00 473.940,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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