Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE009007

Favorecido

PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM
R$ 481.277,94
 

CPF/CNPJ:

01612345000169

Emissão:

11/11/2020

Plano Interno:

017059

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Transferências aos Municípios - Contribuição

Processo:

251593/2013

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DESPESA REFERENTE AO MEPENHO/PAGAMENTO DA 2ª E 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 42/2013, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMEDIO DA SEDUC E A PREF.MUNIC. DE BERNARDO DO MEARIM, OBJ. A REFORMA DAS ESCOLAS DOS POVOADOS: BANANA, BOA VISTA, CANELEIRO, CANTINHO , ENCANTADO DE BAIXO, BAIXÃO DO MOACIR, LAGOA DOS PRETOS, MORADA NOVA, SALVAÇÃO, SANTA AMÉLIA, TERRA SANTA, CRECHE CANELEIRO, LAGO DE DENTRO, MANDIS E DA ESCOLA E CRECHE DA SEDE, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009007 11/11/2020 481.277,94 481.277,94 481.277,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO MEPENHO/PAGAMENTO DA 2ª E 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 42/2013, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMEDIO DA SEDUC E A PREF.MUNIC. DE BERNARDO DO MEARIM, OBJ. A REFORMA DAS ESCOLAS DOS POVOADOS: BANANA, BOA VISTA, CANELEIRO, CANTINHO , ENCANTADO DE BAIXO, BAIXÃO DO MOACIR, LAGOA DOS PRETOS, MORADA NOVA, SALVAÇÃO, SANTA AMÉLIA, TERRA SANTA, CRECHE CANELEIRO, LAGO DE DENTRO, MANDIS E DA ESCOLA E CRECHE DA SEDE, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
2020NE009007 11/11/2020 481.277,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO MEPENHO/PAGAMENTO DA 2ª E 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 42/2013, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMEDIO DA SEDUC E A PREF.
2020NL045923 11/11/2020 0,00 481.277,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB056496 16/11/2020 0,00 0,00 481.277,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,