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NOTA DE EMPENHO 2020NE005932

Favorecido

WANDERSON FERNANDO FARIAS BARROS
R$ 3.940,16
 

CPF/CNPJ:

00064766667387

Emissão:

30/06/2020

Plano Interno:

000300

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

65035/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME R. A Nº 02/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE005932 30/06/2020 3.940,16 3.940,16 3.940,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO C/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME R. A Nº 02/2020
2020NE005932 30/06/2020 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de saldo de adiantamento nao utilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2020NE011021, 170101-00001 2020NL060922
2020NE011021 22/12/2020 -59,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME R.A Nº 02/2020 PROCESSO Nº 65035/2020
2020NL017250 30/06/2020 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de saldo de adiantamento nao utilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2020NE011021, 170101-00001 2020NL060922
2020NE011021 22/12/2020 0,00 -59,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025036 08/07/2020 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de saldo de adiantamento nao utilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2020NE011021, 170101-00001 2020NL060922
2020NE011021 22/12/2020 0,00 0,00 -59,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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