CPF/CNPJ:
00062478206315
Emissão:
03/06/2020
Plano Interno:
000300
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
42829/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
CONCESSÃO DO 1º ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NA UNIDADE REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA- RA 02/2020 - PROCESSO 42829/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE005397 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DO 1º ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NA UNIDADE REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA- RA 02/2020 - PROCESSO 42829/2020
|
2020NE005397 | 03/06/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 5397/2020
|
2020NE005406 | 03/06/2020 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DO 1º ADIANTAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NA UNIDADE REGIONAL DE SAO JOAO D
|
2020NL015602 | 03/06/2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL015606 | 03/06/2020 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,