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NOTA DE EMPENHO 2020NE010466

Favorecido

MARIA DAS NEVES SOUSA CUTRIM
R$ 10.407,10
 

CPF/CNPJ:

00022457283353

Emissão:

16/12/2020

Plano Interno:

000286

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Abono Permanência

Processo:

251733/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES CONCERNENTE ABONO DE PERMANENCIA PERIODO DE 06/02/2015 A 31/12/2017 BEM COM 13º SALARIO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE010466 16/12/2020 10.407,10 10.407,10 10.407,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES CONCERNENTE ABONO DE PERMANENCIA PERIODO DE 06/02/2015 A 31/12/2017 BEM COM 13º SALARIO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.
2020NE010466 16/12/2020 10.407,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES CONCERNENTE ABONO DE PERMANENCIA PERIODO DE 06/02/2015 A 31/12/2017 BEM COM 13º SALARIO, CONFORME EXPEDIEN
2020NL054868 16/12/2020 0,00 10.407,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073247 31/12/2020 0,00 0,00 10.407,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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