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NOTA DE EMPENHO 2020NE008074

Favorecido

MARIA ELIETE A RIBEIRO
R$ 1.260,00
 

CPF/CNPJ:

00021522960368

Emissão:

02/10/2020

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5169655/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: TRECHO DE VIAGEM, SANTA INES/ SANTA LUZIA/ SÃO JOAO DO CARU/MA.__PERÍDO: 04 A 11.10.2002.__OBJETIVO: REALIZAR ASSISTÊNCIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DOS PROJOVEM CAMPO.__RD N° 907/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE008074 02/10/2020 1.260,00 1.260,00 1.260,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: TRECHO DE VIAGEM, SANTA INES/ SANTA LUZIA/ SÃO JOAO DO CARU/MA.__PERÍDO: 04 A 11.10.2002.__OBJETIVO: REALIZAR ASSISTÊNCIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NO TEMPO COMUNIDADE DOS ALUNOS DOS PROJOVEM CAMPO.__RD N° 907/2020.
2020NE008074 02/10/2020 1.260,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIARIAS: TRECHO DE VIAGEM, SANTA INES/ SANTA LUZIA/ SÃO JOAO DO CARU/MA.__PERÍDO: 04 A 11.10.2002.__OBJETIVO: REALIZAR ASSISTÊNCIA TECN
2020NL040350 02/10/2020 0,00 1.260,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB046959 09/10/2020 0,00 0,00 1.260,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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