CPF/CNPJ:
00012604798387
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5138325/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS: RD N° 772/2020.__TRECHO: S.LUIS/ALTO ALEGRE DO MA/SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/BOM JARDIM-MA.__PERÍODO: 06 A 15.08.2020.__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL (MASCARAS) E TERMÔMETROS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS ACIMA RELACIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE007043 | 11/08/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS: RD N° 772/2020.__TRECHO: S.LUIS/ALTO ALEGRE DO MA/SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/BOM JARDIM-MA.__PERÍODO: 06 A 15.08.2020.__OBJETIVO: ENTREGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PESSOAL (MASCARAS) E TERMÔMETROS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS ACIMA RELACIONADOS.
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2020NE007043 | 11/08/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS: RD N° 772/2020.__TRECHO: S.LUIS/ALTO ALEGRE DO MA/SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/BOM JARDIM-MA.__PERÍODO: 06 A 13.08.2020.__OBJETI
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2020NL026922 | 11/08/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033922 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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