CPF/CNPJ:
00012586900391
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5156746/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 12/09/2020 Á 19/09/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/CHAPADINHA/CODÓ/VARGEM GRANDE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE007604 | 15/09/2020 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 12/09/2020 Á 19/09/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/CHAPADINHA/CODÓ/VARGEM GRANDE/MA.
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2020NE007604 | 15/09/2020 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERIODO DE 12/09/2020 Á 19/09/2020,NO TRECHO SÃO LUIS/ROSÁRIO/ITAPECURU MIRIM/CHAPADINHA/CODÓ/VARGEM GRANDE/MA.CONFOR
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2020NL035980 | 16/09/2020 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042083 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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