Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE006424

Favorecido

MARIA DINAIR PEREIRA
R$ 4.768,61
 

CPF/CNPJ:

00006290493353

Emissão:

08/07/2020

Plano Interno:

000287

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Abono Permanência

Processo:

32311/2016

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, BEM COMO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 64 NOTA TÉCNICA FLS 65 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS, PROCESSO N° 32311/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE006424 08/07/2020 4.768,61 4.768,61 4.768,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, BEM COMO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE PAGAMENTO, FLS 64 NOTA TÉCNICA FLS 65 E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS, PROCESSO N° 32311/2016.
2020NE006424 08/07/2020 4.768,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA DO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE
2020NL019087 08/07/2020 0,00 4.768,61 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043560 25/09/2020 0,00 0,00 4.768,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,