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NOTA DE EMPENHO 2020NE007109

Favorecido

EUDIANE DE JESUS P AROUCHA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00005445235394

Emissão:

13/08/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5141526/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/08 A 25/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/TUNTUM/MA.CONFORME R.A.Nº 779/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007109 13/08/2020 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/08 A 25/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/TUNTUM/MA.CONFORME R.A.Nº 779/2020
2020NE007109 13/08/2020 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/08 A 25/08/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/TUNTUM/MA.CONFORME R.A.Nº 779/2020
2020NL027852 13/08/2020 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB033922 18/08/2020 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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