CPF/CNPJ:
00004294434473
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5188772/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1100/2020.__ PERÍODO: 03 A 18.11.2020__TRECHO: SÃO LUIS/CAPINZAL DO NORTE/DOM PEDRO/GONCALVES DIAS/GOV. ARCHER/GOV.EUGENIO BARROS/GOV.LUIZ ROCHA/JOSELANDIA/PRES.DUTRA E OUTROS.__OBJETIVO: FAZER RECENSEAMENTO DE NOSSA REDE ESCOLARES NOS MUNICIPIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE008806 | 03/11/2020 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1100/2020.__ PERÍODO: 03 A 18.11.2020__TRECHO: SÃO LUIS/CAPINZAL DO NORTE/DOM PEDRO/GONCALVES DIAS/GOV. ARCHER/GOV.EUGENIO BARROS/GOV.LUIZ ROCHA/JOSELANDIA/PRES.DUTRA E OUTROS.__OBJETIVO: FAZER RECENSEAMENTO DE NOSSA REDE ESCOLARES NOS MUNICIPIOS.
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2020NE008806 | 03/11/2020 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS: RD N° 1100/2020.__ PERÍODO: 03 A 18.11.2020__TRECHO: SÃO LUIS/CAPINZAL DO NORTE/DOM PEDRO/GONCALVES DIAS/GOV. ARCHER/GOV.EUGEN
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2020NL045108 | 03/11/2020 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053399 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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