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NOTA DE EMPENHO 2020NE009691

Favorecido

CAROLINA DINIZ SILVA
R$ 2.441,26
 

CPF/CNPJ:

00002086475381

Emissão:

26/11/2020

Plano Interno:

000283

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Função Gratificada

Processo:

18657/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,REFERENTE AO ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,NO PERÍODO DE 01/11/2017 Á 31/12/2017,BEM COMO O 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE009691 26/11/2020 2.441,26 2.441,26 2.441,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,REFERENTE AO ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,NO PERÍODO DE 01/11/2017 Á 31/12/2017,BEM COMO O 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS.
2020NE009691 26/11/2020 2.441,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,REFERENTE AO ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,NO PERÍODO DE 01/11/2017 Á 31/12/2017,BEM COMO O 13º SALÁRIO PROPO
2020NL050721 26/11/2020 0,00 2.441,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,REFERENTE AO ADICIONAL DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS,NO PERÍODO DE 01/11/2017 Á 31/12/2017,BEM COMO O 13º SALÁRIO PROPO
2020NL050762 26/11/2020 0,00 2.441,26 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETA
2020NL050761 26/11/2020 0,00 -2.441,26 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020PP028515 26/11/2020 0,00 0,00 167,21
PAGAMENTO
2020PP028518 26/11/2020 0,00 0,00 167,21
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL050760 26/11/2020 0,00 0,00 -167,21
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB060520 30/11/2020 0,00 0,00 2.274,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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