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NOTA DE EMPENHO 2020NE001157

Favorecido

RAQUEL SOUSA LIMA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00001451808321

Emissão:

06/03/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5073873/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/03/ A 10/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA QUITÉRIA DO MA/OBJ. ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001157 06/03/2020 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/03/ A 10/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA QUITÉRIA DO MA/OBJ. ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.
2020NE001157 06/03/2020 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/03/ A 10/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA QUITÉRIA DO MA/OBJ. ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE
2020NL001906 06/03/2020 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005349 12/03/2020 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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