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NOTA DE EMPENHO 2020NE007504

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 4.586.962,24
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

31/08/2020

Plano Interno:

016231

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

208865/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ -COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007504 31/08/2020 4.586.962,24 4.586.962,24 4.586.962,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ -COVID 19
2020NE007504 31/08/2020 1.127.147,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
2020NE007583 02/09/2020 1.127.147,96 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 184/2019; UPA IMPERATRIZ
2020NE007684 04/09/2020 2.465.960,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE008158 18/09/2020 -3.040,73 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2020NE008136 18/09/2020 -130.252,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/20; 87678/2020
2020NL017199 31/08/2020 0,00 1.124.107,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUL/20; 99788/2020 UPA DE IMPERATRIZ -COVID 19
2020NL017210 31/08/2020 0,00 3.040,73 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2020NL018502 01/09/2020 0,00 -3.040,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
2020NL017358 02/09/2020 0,00 1.127.147,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;JULHO/2020; UPA IMPERATRIZ; PROC. 99788/2020
2020NL017687 09/09/2020 0,00 1.257.139,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE IMPERATRIZ -COVID 19
2020NL018389 17/09/2020 0,00 1.078.567,61 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB037925 02/09/2020 0,00 0,00 1.124.107,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB038638 03/09/2020 0,00 0,00 1.127.147,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039677 10/09/2020 0,00 0,00 1.257.139,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB042197 18/09/2020 0,00 0,00 1.078.567,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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